S p r a w o z d a n i e
z wykonania budżetu gminy za rok 2004
Budżet Gminy Dzierzążnia na rok 2004 wynosił po stronie dochodów
5.195.984 , a po stronie wydatków 5.108.374 zł zatwierdzony dnia 30 grudnia 2003 roku Uchwałą Rady Gminy w Dzierzążni Nr 64/X/2003r.
Uchwała budżetowa stanowi podstawę gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego . W roku 2004 podjęto następujące uchwały w sprawie zmian w budżecie .
1. Uchwała Rady Gminy Nr 70/XI/2004 z dnia 20 lutego 2004 w sprawie zmian w budżecie na 2004r. / zwiększenie dochodów i wydatków /
Budżet po zmianach :
- po stronie dochodów 5.241.168
- po stronie wydatków 5.153.558
2. Uchwała Rady Gminy Nr 71/XI/2004r. z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie zmian w budżecie na 2004r. / zwiększenie wydatków /
Budżet po zmianach :
- po stronie dochodów 5.241.168
- po stronie wydatków 5.553.558
3. Uchwała Rady Gminy Nr 76/XII/2004 z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie zmian w budżecie na 2004 r. / zwiększenie dochodów i wydatków /
Budżet po zmianach :
- po stronie dochodów 5.263.568
- po stronie wydatków 5.575.958
4. Uchwała Rady Gminy Nr 77/XII/2004 z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie zmian w budżecie na 2004r / zwiększenie wydatków /
Budżet po zmianach :
- po stronie dochodów 5.263.568
- po stronie wydatków 5.675.958
5. Uchwała Rady Gminy Nr 88/XIV/2004 z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie zmian w budżecie na 2004 r. / zwiększenie wydatków /
Budżet po zmianach :
- po stronie dochodów 5.263.568
- po stronie wydatków 5.957.918
6. Uchwała Rady Gminy Nr 89/XIV/2004 z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie zmian w budżecie na 2004r. / zwiększenie dochodów i wydatków /
Budżet po zmianach :
- po stronie dochodów 5.593.309
- po stronie wydatków 6.287.659
7. Uchwała Rady Gminy Nr 96/XV/2004r. z dnia 30 lipca 2004r w sprawie zmian w budżecie na 2004r / zwiększenie dochodów i wydatków /
Budżet po zmianach :
- po stronie dochodów 5.626.447
- po stronie wydatków 6.320.797
8. Uchwała Rady Gminy Nr 99 /XVI/2004 z 30 września 204r. w sprawie zmian w budżecie na 2004r . / zwiększenie wydatków budżetu /
Budżet po zmianach :
- po stronie dochodów 5.626.447
- po stronie wydatków 6.404.797
9. Uchwała Rady Gminy Nr100/XVI/2004 z dnia 30 września 2004 r w sprawie zmian w budżecie na rok 2004 / zwiększenie dochodów i wydatków /
Budżet po zmianach :
- po stronie dochodów 5.711.336
- po stronie wydatków 6.489.686
10. Uchwała Rady Gminy Nr 104/XVII/2004 z dnia 3 grudnia 2004r w sprawie zmian w budżecie na 2004 rok / zwiększenie dochodów i wydatków /
Budżet po zmianach :
- po stronie dochodów 5.721.556
- po stronie wydatków 6.499.906
11. Uchwała Rady Gminy Nr 110/XVII/2004z dnia 28 grudnia 2004r w sprawie zmian w budżecie na 2004r. / zwiększenie dochodów i wydatków /
Budżet po zmianach :
- po stronie dochodów 5.896.384
- po stronie wydatków 6.474.734
Wykonanie dochodów za 2004 r działami :
dział |
Treść |
Plan |
wykonanie |
% |
010 |
Rolnictwo i łowiectwo |
15.000 |
15.737 |
104,91 |
020 |
Leśnictwo |
1.500 |
2.277 |
151,80 |
600 |
Transport i łączność |
168.640 |
153.502 |
80,34 |
700 |
Gospodarka mieszkaniowa |
174.646 |
166.699 |
95.44 |
750 |
Administracja publiczna |
34.977 |
37.228 |
106.57 |
751 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli ochrony prawa oraz sądownictw |
7.102 |
7.074 |
99,60 |
754 |
Bezpieczeństwo publiczne oraz ochrona przeciwpożarowa |
2.050 |
2.050 |
100,00 |
756 |
Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej |
1.193.073 |
1.300.874 |
109,03 |
758 801 |
Różne rozliczenia Oświata i wychowanie |
3.742.081 57.160 |
3.764.915 51.404 |
100,61 100,42 |
852 |
Pomoc społeczna |
476.471 |
473.930 |
99,46 |
900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
22.184 |
22.184 |
100,00 |
921 |
1.500 |
1.500 |
100,00 | |
Ogółem : |
5.896384 |
5.987.424 |
101,54 |
Dochody Gminy składają się z subwencji , dotacji i dochodów własnych .
Plan subwencji został wykonany w 100% i stanowi kwotę 3.706.475 ,jest to
61,90 % ogólnych dochodów
to jest subwencja oświatowa - 2.384.555
subwencja ogólna - 1.321.920
Ulgi ustawowe to kwota - 25.607
Dotacje celowe zrealizowano w kwocie 700.128 to stanowi 11,70 % ogólnych
dochodów w tym :
dotacja na administrację państwową plan 34.977 wykonano 34.977 - 100 %
aktualizacja Nr PESEL plan 633 wykonanie 633 - 100%
obrona cywilna plan 450 wykonanie 450 - 100%
zasiłki i zapomogi plan 96.000 wykonanie 94.245 - 100%
zasiłki rodzinne plan 255 wykonanie 255 - 100%
składka ZUS plan 5.800 wykonanie 5.505 - 100%
utrzymanie GOPS plan 95.000 wykonanie 95.000 - 100%
dotacja na opiekę specjalistyczną plan 16.000 wykonanie 15.356 - 98,97%
na zakup komputerów plan 8.916 wykonanie 8.916 - 100%
zakup książek dla dzieci plan 1.060 wykonanie 1.057 - 99,71%
świadczenia rodzinne plan 246.000 wykonanie 245.509 99,80
dokształcanie rolników plan 15.000 wykonanie 15.000 100%
zakup książek do biblioteki plan 1.500 wykonanie 1.500 100%
dotacja na wybory plan 6.469 wykonanie 6.441 99.56%
dowożenie dzieci do szkoły plan 5.100 wykonanie 5.100 100%
dożywianie dzieci plan 7.000 wykonanie 7.000 100%
oświetlenie dróg plan 22.184 wykonanie 22.184 100%
razem : plan 562.344 wykonanie 559.128 99,42%
Dofinansowanie do zadania wieloletniego budowy sali gimnastyczne w Kucicach
w kwocie 300.000 zł wg umowy Nr 205/04/194 z dnia 04.10.2004r. w roku bieżącym
zrealizowano zgodnie z planem 50.000 zł.
Kwota 91.000 otrzymano z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie
Wydział Finansów i Budżetu wg decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 159/2004
z dnia 30 listopada 2004r. na przebudowę drogi gminnej Wierzbica Pańska – Błomino
Jeże- Błomino Gumowskie .
Dochody własne to kwota 1.555.214 jest to 26,40% dochodu ogółem są to :
Opłata skarbowa plan 1.500 wykonanie 3.441 - 229,40%
Różne opłaty za przyłącza plan 11.000 - „ - 11.167 - 101,51%
Za pozwolenia na sprzed.alkoholu plan 48.300 -„ - 55.281 - 114,45%
podatek od osób fizycz, plan 327.763 - „ - 319.989 - 97.65%
podatek od spadków i darowizn plan 6.000 -„ - 4.979 79.95%
wynajem autokaru plan 1.000 -„ - 1.247 124.70%
odsetki od lokat plan 10.000 -„ - 32.834 328,34%
odsetki od należności plan 503 -„ - 670 133.20%
sprzedaż nieruchomości plan 128.646 - „ - 128.646 100%
na budowę dróg od grupy plan 44.502 - „ - 44.502 100%
kontrachenckiej
opłata za dzierżawę terenów leśnych plan 1.500 - „ - 2.277 151,80%
podatek leśny plan 1.200 - „ - 1.349 112,41%
odpłatność podopiecznych plan 1.500 - „ - 2.144 142,93%
podatek rolny plan 443.000 - „ - 443.191 100,04%
podatek od nieruchomości plan 324.000 - „ - 415.400 128,20%
czynsz plan 45.000 - „ - 37.553 83,45%
udziały z opłat plan 21.787 - „ - 31.846 146,16%
podatek transportowy plan 7.000 - „ - 18.730 267,51%
podatek od psów 120 - „ - 150 125,00%
Największym dochodem własnych jest podatek rolny i podatek od nieruchomości .
Plan roczny podatku rolnego został wykonany w 100,04% co stanowi kwotę
443.191 zł. Zaległości w stosunku do roku 2003 wzrosły o 29.425 zł jest to 10.05%
i stanowi kwotę 308.926,86 zł w tym zaległości z lat ubiegłych 228.514 zł.
Skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 60.354 zł, umorzenia i odroczenia
35.542 zł .
Od kilku lat wzorowe sołectwa , które zobowiązania podatkowe regulują w 100% to
Rakowo i Przemkowo.
Najmniejsze zaległości w kwocie 124,10 zł to sołectwo Korytowo .
Największe zaległości podatkowe to: 35830,70 Nowe Gumino
32609,50 Gumino
30384,02 Kucice
22469,69 Dzierzążnia
18819,59 Siekluki
18623,60 Kadłubowo
16443,10 Pomianowo
15632,45 Starczewo Wielkie
W wymienionych sołectwach zaległości w stosunku do roku ubiegłego wzrosły
o 10,01% co stanowi kwotę 17366,95 zł .
Zaległości podatku rolnego na poziomie roku 2003 w sołectwach:
- 4351,79 Błomino Gule
- 14764,30 Gumowo
- 14962,16 Cumino
- 15117,71 Nowe Sarnowo
- 7185,50 Sadkowo
- 6565,60 Nowe Kucice
Pozostałe sołectwa są to te w których w niedużym stopniu zaległości zostały zmniejszone .
Podatek od nieruchomości od rolników wpłata 75497,50zł, zaległości 76256,40 zł.
W stosunku do roku ubiegłego zaległości wzrosły o 8,43% co stanowi kwotę 5934,10.
Podatek od nieruchomości od j.g.u. wynosi 339902,30 zł zaległości utrzymują
się w wysokości roku ubiegłego i stanowią 30066,74 zł.
Skutki obniżenia górnych stawek 143222 zł , umorzenia i odroczki 38674zł.
Ogółem należności pozostałe do zapłaty 456286 zł nadpłaty 3765 zł w tym
z lat ubiegłych należności 322733 zł .
Do wszystkich zadłużonych wysłano upomnienia i sprawy będą kierowane do
Urzędu Skarbowego
Zestawienie procentowe wydatków w poszczególnych działach :
Dział |
Treść |
Plan |
Wykonanie |
% |
010 020 600 700 750 751
754 757 758 801 851 852 853 854 900 921 926 |
Rolnictwo i łowiectwo Leśnictwo Transport i łączność Gospodarka mieszkaniowa Administracja publiczna Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa Bezpieczeństwo publiczne oraz ochrona przeciwpożarowa Obsługa długu publicznego Rożne rozliczenia Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Kultura fizyczna i sport |
28.750 1.000 1.513.719 104.820 1.042.154 7.102 111.250 4.000 30.000 2.800.414 48.300 626.471 3.468 74.050 45.336 23.900 10.000 |
28.739 566 1.416.341 91.577 989.524 7.074 102.946 3.364 - 2.591.068 23.638 584.532 2.874 67.254 43.647 23.900 7.821 |
99,96 56.60 93,56 87,36 94,94 99.60 92,53 84,10 - 92,52 48,93 93,30 82,87 90,82 92.27 100,00 78,21 |
6.474.734 |
5.984.865 |
92,43 |
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
Wydatki tego działu to suma 28739 zł jest to 99,96% planu rocznego .
Kwota 9995 zł jest to składka 2% od zebranego podatku rolnego odprowadzona do
Izb Rolniczych . Koszty szkolenia rolników łącznie z zakupami materiałowymi kwota 18744 zł
Dział 020 Leśnictwo
Plan wydatków został wykonany w 56,60% co stanowi kwotę 566 zł za co zakupiono paszę dla dzikiej zwierzyny .
Dział 600 Transport i łączność
Wydatki utrzymania i budowy dróg to kwota 1.416.341 zł jest to 93,56 % planu rocznego w tym :
- dofinansowanie do budowy drogi powiatowej Nr 786 Kozarzewo -Gumino
- Kucice 157.534 zł
- Wilamowice - Przemkowo 9.646 zł
- chodnik przez wieś Dzierzążnia 105.622 zł
- mapy geodezyjne i dokumentacja projektowo-kosztorysowa drogi Wierzbica – Błomino 13.644 zł
- budowa grogi Wierzbica - Błomino 530.278 zł
- mapy geodezyjne i dokumentacja kosztorysowa drogi w Gumowie 5.200 zł
- budowa drogi w Gumowie 146.396 zł
- mapy geodezyjne i dokumentacja projekt-kosztorysowa 7.600 zł
- budowa drogi Starczewo Pobodze 211.246 zł
- mapy geodezyjne i dokumentacja projekt-kosztorys . drogi Wierzbica - Sadkowo 35.601 zł
- budowa drogi Kucice – Chrościn 117.884 zł
- mapy geodezyjne na drogę Siekluki – Wilamowice 2.300 zł
- mapy geodezyjne na drogę Gumowo - Rakowo 3.800 zł
- mapy geodezyjne na drogę Pluskocin –Nowa Dzierzążnia 1.400 zł
- kosze na przystanki autobusowe 1.027 zł
- kręgi , żużel do remontu dróg gminnych 9.748 zł
- transport żużlu i dożwirowanie 41.448 zł
- praca równiarki wiosną i jesienią 15.967 zł
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
Są to koszty związane z utrzymaniem budynków gminnych.
Wycena nieruchomości oraz ogłoszenie przetargu koszty 1746 zł , budowa
szamba ekologicznego przy budynku gminnym w Dzierzążni 10671 zł,
remont kotłowni w Kucicach 10370 zł ,za gaz ziemny do ogrzewania budynku
w Dzierzążni 14631 zł za energie do ogrzewania budynku w Kucicach 29970 zł,
oraz olej opałowy 3453 zł zakup okien 17994 zł oraz materiały do drobnych
remontów 1926 zł i za oczyszczanie szamba 816 zł.
Dział 750 Administracja publiczna
Wydatki administracji publicznej to suma 989524 zł jest to 94,94%
planu rocznego .
Wydatki Rady Gminy kwota 43080 zł jest to 87,91% planu rocznego w tym :
- Ryczałt Przewodniczącego Rady 7.200
- Ryczałt Zastępcy Przewodniczącego Rady 2.400
- Diety Radnych 24.250
- Diety sołtysów 5.320
- Zakup materiałów biurowych oraz słodyczy
i napojów na posiedzenia 3.910
Utrzymanie Ref. meldunków i Urzędu Stanu Cywilnego to koszty 84714 zł jest to 93,60% planu rocznego.
Wynagrodzenie za 2004 rok 56.833
Nagrody na dzień Samorządowca 920 dla 2 osób
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.855
Narzuty do płac 12.097
Za konserwację komputerów i szkoleń 5.689
Wyjazdy służbowe 589
F-sz socjalny 1.400
Ubezpieczenie komputerów 333
Za upominki i słodycze z okazji 50 Lecia pożycia
Małżeńskiego oraz zakup druków 1.998
Dofinansowanie do zatrudnienia osób kierowanych
przez Biuro Pracy to kwota 49.966 w tym :
Wynagrodzenie z narzutami 46.226
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 940
F-sz socjalny 2.800
Koszty administracji samorządowej to kwota 811.764 w tym :
Wynagrodzenia 421.870
Nagrody dla 8 pracowników na dzień samorządowca 4.136
Jubileuszówki 25.944
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 34.329
Narzuty do płac 86.546
F-sz socjalny 8.400
Prowizja sołtysów 13.166
Ubezpieczenie samochodu służbowego 1.116
Energia 7.329
Utrzymanie samochodu służbowego i delegacje 6.824
Zakupy komputerów i oprogramowania 14.668
Olej opałowy dla Urzędu Gminy 19.077
Za materiały biurowe, dzienniki Ustaw i Monitory prenumerata gazet, znaczki pocztowe za zniszczarkę środki czystości, herbatę , pieczątki , stoliki do sali konferencyjnej 69.898
Obsługa prawna 23.424
Rozmowy telefoniczne , internet 34.000
Naprawa kserokopiarek i konserwacja za usługi Introligatorskie 700
Szkolenie pracowników, wywóz nieczystości ,prowizja bankowa, projekt o warunkach zabudowy i drobne remonty 37.033
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa .
Plan tych wydatków został wykonany w 99,60% planu rocznego .
Koszty związane z wyborami do parlamentu 6441 zł oraz aktualizacja numerów
PESEL 633 zł .
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne oraz ochrona przeciwpożarowa . Szkolenie , zakupy materiałów oraz wyjazdy służbowe związane z Obroną Cywilną to kwota 450 zł .
Utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych to kwota 102496 zł co stanowi 92,53%
planu rocznego .
Remont samochodu bojowego OSP Dzierzążnia 55.324
Ubezpieczenie mienia strażackiego 5.761
Za energię 2.716
Wynagrodzenie konserwatorów 9.120
Składka ZUS od wynagrodzenia 1.344
Za udział przy pożarach 2.807
Za badania techniczne samochodów, szkolenie, badanie kierowców 3.439
Zakup mundurów, aparatu oddechowego, obuwia specjalnego, węże 9.290
Zakup kalendarzy, prenumerata Strażaka , paliwo nagrody na zawody , drobne części zamienne, oraz materiały do remontu strażnic 12.695
Dział 757 Obsługa długu publicznego
Odsetki od pożyczki z WFO kwota 3364 za 8 m-cy 2004roku .
Dział 801 Oświata i wychowanie Wydatki na oświatę zostały zrealizowane w 92,52% i stanowią kwotę 2.591.068 .
W załączeniu sprawozdanie szczegółowe załącznik Nr 1 .
Dział 851 Ochrona zdrowia
Wydatki poniesione z rozwiązywaniem problemów alkoholowych to kwota 23.638 zł wykonano 48,93 % planu rocznego .
W załączeniu sprawozdanie szczegółowe Nr 2
Dział 852 Pomoc społeczna
Kwota 584.532 zł to 93,30% planu rocznego wydatków na pomoc społeczną .
W załączeniu sprawozdanie szczegółowe załącznik Nr 3.
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Wydatki w kwocie 2874 przekazane na Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do Warszawy . Składkę na ten cel należy
odprowadzać jeśli zatrudnienie w dziale przekroczy 25 osób
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Koszty utrzymania stołówki to kwota 67254co stanowi 90,82%
planu rocznego . Koszty te są bardzo niskie dlatego za pomoc w obsłudze
pełnią panie skierowane przez Urząd Pracy i finansowane z innych środków .
W załączeniu sprawozdanie szczegółowe załącznik Nr 1 .
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Wydatki w kwocie 43647 zł to oświetlenie i konserwacja oświetlenia przy drogach krajowych i wojewódzkich .
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Kwota 23900 to koszty utrzymania Biblioteki Gminnej w Dzierzążni , są to płace z narzutami i zakup książek , materiałów biurowych i środków czystości .
Dział 926 Kultura fizyczna i sport
Koszty tego działu wiążą się z klubami sportowymi „ Błyskawica” i sportowcami ze szkół na terenie gminy, którzy osiągnęli zadawalające wyniki na zawodach . Są to zakupy nagród, butów, piłek , opłaty sędziowskie i wyjazdy na zawody .
W roku 2004 dofinansowane zostały drogi powiatowe .
Rozpoczęliśmy wieloletnią inwestycję - budowa sali gimnastycznej w Kucicach oraz mamy w planie dalsze inwestycje wieloletnie – asfaltowanie dróg gminnych.
Rok budżetowy 2004 zamknęliśmy nadwyżką w kwocie 668.519 zł. oraz wynik na pozostałych operacjach 80.601 zł
Wójt Gminy
mgr inż. Mirosław Opolski
- Informację wprowawdził(a) do BIP: Alina Bielewicz
- Data udostępnienia w BIP: 2005-05-09 12:23:46
- Informacja zaktualizowana przez: Alina Bielewicz
- Data ostatniej aktualizacji: 2005-05-10 08:32:49
- Liczba odsłon: 1057
- Historia dokumentu: